2021年7月13日,紀檢監(jiān)審部副主任主持召開了風險管理和合規(guī)管理審計進場會,被審計單位港務秦皇島公司、怡亞通供應鏈公司的財務負責人及會計師事務所項目組參會,此次會議是認真研究并落實集團公司辦公室《關于做好港務秦皇島公司、港口物流唐山公司、怡亞通供應鏈公司風險管理和合規(guī)管理審計評價工作的通知》有關要求的重要工作。
會議明確了審計評價目標及內(nèi)容,通過分析被審計單位的業(yè)務模式,對業(yè)務采購倉儲物流銷售等全流程環(huán)節(jié),通過現(xiàn)場查驗等實質性檢查程序進行風險評估;檢查被審計單位的風險管理和合規(guī)管理情況,結合2020年度財務決算審計管理建議書提出的有關問題和關注事項,對被審計單位的自評報告發(fā)表意見;指出被審計單位風險管理和合規(guī)管理中存在的問題和風險,并提出切實可行的改進建議和風險解決方案,出具審計評價報告。
紀檢監(jiān)審部副主任強調(diào),此次審計時間緊、任務重,被審計單位要全力配合,加強溝通,確保審計工作的順利完成;深化審計結果的運用,積極推進后續(xù)整改落實,真正做到化風險、促管理、增效益,切實提高風險管理和合規(guī)管理水平,增強企業(yè)抗風險能力。