為全面貫徹落實集團公司2021年3月16日內(nèi)部審計會議的精神,要求4月底前完成內(nèi)部自查自糾工作,公司委托外部中介機構(gòu)組織開展了內(nèi)部控制及風(fēng)險管理審計工作。
4月22日上午,物流公司召開內(nèi)部審計及風(fēng)險管理審計進(jìn)場會,會議由紀(jì)檢監(jiān)審部副主任王歡歡主持,紀(jì)委書記徐斌出席并提出相關(guān)要求,各部室、分公司、欣昇物流公司分管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室負(fù)責(zé)人、審計組人員參加會議。
會上,王歡歡副主任介紹了開展此次審計的背景及目的,旨在提高公司內(nèi)控制度執(zhí)行力、規(guī)范管理行為、防范經(jīng)營和財務(wù)風(fēng)險,推動公司健康穩(wěn)定發(fā)展。審計組負(fù)責(zé)人宣讀了審計工作方案。
紀(jì)委書記徐斌對此次審計工作提出了五點要求,一是要高度重視本次審計工作,充分認(rèn)識內(nèi)部控制審計工作的重要意義,保質(zhì)保量完成公司黨委交給的體檢任務(wù);二是要全力配合審計組的工作,及時提供真實、完整的資料、數(shù)據(jù),堅決做到不瞞報、不漏報、不錯報;三是針對審計過程發(fā)現(xiàn)的問題,要及時分析原因,找差距,積極落實,做到立行立改;四是審計組要切實結(jié)合公司實際,認(rèn)真分析內(nèi)部控制缺陷、不足,提出科學(xué)合理的整改建議,全面助力公司健康穩(wěn)定發(fā)展;五是要做好審計的后半篇文章,各司其職抓好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作。
最后,審計組負(fù)責(zé)人從專業(yè)的角度對集團公司第3期監(jiān)事審計簡報有關(guān)財政部會計司企業(yè)會計準(zhǔn)則第一、二期培訓(xùn)內(nèi)容,以突出重要、切合公司實際為原則進(jìn)行解讀,進(jìn)一步加深了與會人員對準(zhǔn)則內(nèi)容的理解,特別是對收入確認(rèn)核心原則控制權(quán)的掌握。