2020年6月,為落實(shí)集團(tuán)公司“四位一體”大管控機(jī)制工作要求,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“監(jiān)督、服務(wù)、評(píng)價(jià)、規(guī)范”職能作用,根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督管理辦法》《日常審計(jì)工作流程規(guī)定》及年度審計(jì)工作安排,公司聘請(qǐng)了外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì),圍繞項(xiàng)目運(yùn)行模式、招投標(biāo)環(huán)節(jié)、合同執(zhí)行情況、資金使用情況及內(nèi)部管理控制等事項(xiàng)展開(kāi),旨在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題,確保重點(diǎn)項(xiàng)目健康平穩(wěn)運(yùn)行。
紀(jì)檢監(jiān)審部作為主辦部門,做好業(yè)務(wù)部門與審計(jì)機(jī)構(gòu)之前協(xié)調(diào)督促的橋梁和紐帶的同時(shí),確保審計(jì)見(jiàn)實(shí)效。在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,相關(guān)部門分別派出工作人員全程參與并配合審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)展,通過(guò)邊審邊學(xué)、邊審邊改,大大提高了此次內(nèi)審工作的效率和質(zhì)量。
現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)階段基本完成后,公司召開(kāi)了專項(xiàng)交流會(huì),相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及審計(jì)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人參會(huì),就審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改辦法進(jìn)行討論研究。紀(jì)委書(shū)記徐斌指出,整改責(zé)任部門要認(rèn)識(shí)到內(nèi)審目的所在,勇于擔(dān)當(dāng)責(zé)任,正確對(duì)待問(wèn)題,及時(shí)與審計(jì)機(jī)構(gòu)溝通,堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,確保不折不扣按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)整改工作,同時(shí)不斷提高自身規(guī)范化管理水平和業(yè)務(wù)素質(zhì),真正實(shí)現(xiàn)“審計(jì)出效益、審計(jì)強(qiáng)管理、審計(jì)促發(fā)展”的目標(biāo)定位。